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18luck手机客户端下载 2017年部门预算编制说明

发布时间:2017-02-13点击数:2829

 

按照预算管理的相关规定,18luck手机客户端下载 部门预算的编制实行全口径预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

18luck手机客户端下载 是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院,是民主党派和无党派人士的联合党校,是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分,是党的统一战线工作的重要部门,是全省党的统一战线干部教育培训主阵地。

1、承担统一战线人才培养工作。坚持社会主义办学方向,发挥统一战线人才培养主阵地作用,构建以共识教育为核心的教育培训体系,培训以民主党派和无党派代表人士为主体、覆盖统一战线各领域和统战干部,引导党外人士不断增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信和文化自信,更加坚定与中国共产党团结合作,广泛凝聚共识、凝聚人心、凝聚智慧、凝聚力量,为促进云南政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系的和谐发挥作用。

2、承担统一战线理论研究工作。立足自身特色和优势,以战略视角思考统战、研究统战,整合学术资源,加强统战学科建设,开展统一战线基础理论、多党合作理论、参政党建设理论、民族宗教理论、中华文化等领域学术研究,推动统一战线智库建设,形成特色优势。

3、承担统一战线方针政策宣传工作。深刻阐释和解读党的统一战线方针、政策和法规,围绕党委政府关心、党外人士关注、现实工作关切的重要难点问题,开展调查研究,为发展理论、完善政策、解决问题、推进工作作出贡献;承办全省唯一公开发行的统一战线刊物《云南社会主义学院学报》。

4、承担中华文化研究、交流工作。根据中共云南省委、省政府对外开放战略,以中华文化为载体、以爱国主义为旗帜,面向广大港澳同胞、台湾同胞和海外侨胞,尤其是东南亚、南亚华侨、华人及其子女,开展中华文化的培训、研修和交流工作,增进共识,凝聚力量,为祖国的和平统一和中华民族的伟大复兴而努力为云南省的改革开放作贡献。

二、部门预算编制情况

我单位在编制2017年部门预算时,严格按照《预算法》、《2017年-2019年省级部门项目支出规划和2017年项目支出预算编审体系说明》、《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》等财政相关文件规定进行编制。2017年的预算以财政厅批复的2017年、2018年规划总额为基础,实施总量控制,在控制总额内,我部门适当增减、替换了二级项目,增加的二级项目已纳入项目库的项目,顺利的完成了2017年预算编制。

三、部门基本情况

    我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;参公管理事业单位1个。截止2016年11月统计,部门基本情况如下:

    在职人员编制50人,其中:事业编制50人。在职实有43人,其中:财政全供养43人。

    离退休人员38人,其中:退休38人。

    车辆编制5辆,实有车辆3辆。

四、预算单位收入情况 

    (一)部门财务收入情况

    2017年部门财务总收入1,260.83万元,其中:一般公共预算1,260.83万元。

    (二)财政拨款收入情况

    2017年部门财政拨款收入1,260.83万元,其中:本年收入1,092.41万元,上年结转收入168.42万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,092.41万元(本级财力1,032.41万元,国有资源(资产)有偿使用收入60.00万元)。

五、预算单位支出情况 

    2017年部门预算总支出1,260.83万元。本级财力安排支出1,032.41万元,其中,基本支出718.41万元,项目支出314.00万元,上年结转收入支出168.42万元。

    (一)基本支出情况

     基本支出718.41万元,主要用于保障学院各项工作的正常开展及职工工资和福利等各项支出。其中:用于工资性支出:403.42万元,一般公用经费42.58万元,汽车保险及燃修费6.16万元,交通补贴36.36万元,交通费3.64万元,会议费15万元,福利费7.76万元,工会经费7.76万元,电梯支行维护费0.50万元,在职人员绩效目标考核奖61.2万元。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2.05万元,主要用于39名退休职工书报费。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出80.68万元,主要用于保障按规定缴纳学院行政、事业人员的养老保险费单位承担部分。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金51.30万元,主要用于保障按规定缴纳学院行政、事业人员的住房公积金单位承担部分。基本支出预算变动的主要原因  :政策性调整职工基本工资及改革性补贴。

(二) 项目支出情况

项目支出314万元,主要用于保障统一战线六支队伍教育培训工作和队伍建设顺利推进而进行的专项调研、项目开展、学科建设、培训进修、智库建设、学报出版等工作和中华文化学院开展对外文化交流工作。项目支出预算变动的主要原因:中华文化学院工作经费增加2万元。

附件1:财政拨款收支预算总表

附件2:一般公共预算支出表

附件3:基本支出预算表

附件4:政府性基金预算表

附件5:部门收支总表

附件6:部门收入总表

附件7:部门支出总表

2017年部门项目支出绩效目标表.doc

18luck手机客户端下载 2017年部门预算公开情况表(定稿).xls

 

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